Версия для печати
06.03.2015

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ об исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2014 год на территории Дальнереченского городского округа

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в МЗ на 2014 год

Фактическое значение за 2014 год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Содержание, ремонт, обеспечение охраны объектов от пожаров и преступных посягательств и эксплуатация зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним территорий, используемых органами местного самоуправления Дальнереченского городского округа

Число заключенных договоров на представление ремонтных работ, коммунальных услуг. По техническому обслуживанию и санитарному содержанию объектов, в том числе инженерных систем и оборудования (договоров)

16

16

-

По данным бухгалтерского учета

Обеспечение органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа электросвязью

Количество заключенных договоров на услуги связи, в том числе: местной, междугородной, международной, сотовой, мини-АТС

8

8

-

По данным бухгалтерского учета

Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа

Количество собственных транспортных средств (ед)

4

4

-

По данным бухгалтерского учета

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа

Количество заключенных договоров на приобретение офисной мебели, электронной, бытовой, организационной техники, средств связи (договоров), техническое обслуживание указанных материальных средств (договоров)

55

44

Сокращение количества заключенных договоров связано с сокращением объемов финансирования

По данным бухгалтерского учета

Охрана объектов, не переданных в оперативное управление (имущество казны)

Количество охраняемых объектов

1-е полугодие – 4 объекта;

2-е полугодие – 1 объект.

1-е полугодие – 4 объекта;

2-е полугодие – 1 объект.

-

По данным бухгалтерского учета

Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения, водонапорных скважин с.Лазо

погонный метр

4045,6

4045,6

-

По данным бухгалтерского учета

Учет поверок качества оказания услуг (наличие жалоб)

%

0

0

-

Журнал учета жалоб

Качество воды

проба

4

4

-

Протокол лабораторных исследований воды № 610,611 от 15.04.2014 г., № 1471,1472 от 02.07.2014 г., № 2279,2280 от 08.10.2014 г, № 3021,3022 от 11.12.2014 г.

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

20047,0

16021,68

*

Анализ расходования бюджетных средств

МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Дальнереченского городского округа»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

услуг

2500

8326

В связи с расширением перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг и ростом количества обратившихся граждан

Отчетность учреждения

Подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия

Межведомственные соглашения

10

10

-

Соглашения о взаимодействии

Функционирование автоматизированной информационной системы многофункционального центра

Есть/нет

Есть

Есть

-

Отчетность учреждения

Бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

Наличие терминала

1

1

-

Отчетность учреждения

Возможность оплаты государственных и муниципальных услуг

Да/нет

нет

нет

-

Отчетность учреждения

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

6003,94

5626,35

*

Анализ расходования бюджетных средств

МКУ «Управление образования»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного дошкольного образования

группы

53

51

Внесены изменения в МЗ в связи с сокращением 1-ой группы в д/с № 4 приказ № 1 от 09.01.2014 г и 1-ой группы в д/с № 1 приказ № 28-А от 01.04.2014 года на основании приведения норм в соответствие с нормами СанПина 2.4.1.2791-10 утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г № 164

тарификация

Доля педагогических работников с высшей и первой категорией

%

76,23

64,79

Имеют вторую квалификационную категорию: ДС № 4 -2 воспитателя, ДС № 7-1 воспитатель, ДС № 5 –приняты 3 молодых специалиста без категории; ДС № 6 – приняты 3 молодых специалиста без категории

тарификация

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа педагогов

%

29,33

27,14

В ДС № 1 один воспитатель, который планировался на прохождение аттестации в 2014 году, была уволена по сокращению штата

Личные дела сотрудников

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию

%

94,86

94,14

В ДС № 4 один воспитатель обучается заочно

Тарификация, штатное расписание

Функционирование учреждений

Дето/дни

196,03

193,66

На 2 д/дня закрывались на косметический ремонт (покраска), с сентября набраны ясельные группы в ДС № 5 и ДС № 10 (адаптация детей младшего возраста)

Табель посещаемости

Заболеваемость детей

дни

20,5

26,78

Высокий подъем заболеваемости ветряной оспой, обострение простудных заболеваний в феврале-марте. Октябре-ноябре, адаптация детей младшего возраста

Табель посещаемости

Уровень усвоения программы

%

100,0

100,0

 

Анализ работы за год

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

52494,23

33455,47

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

Комплект-класс

156

156

-

Тарификация

Наполняемость в классе

Чел.

20,38

19,31

За счет миграции населения, движения детей из КГК УФО «Дальнереченский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

Отчет об оценке эффективности деятельности

Число учеников на одного учителя

Чел.

16,63

16,05

Снижение общего количества учителей (вакансии)

Отчет об оценке эффективности деятельности

Число прочего персонала от количества учителей

%

51,44

48,61

В пределах нормы

Отчет об оценке эффективности деятельности

Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой

%

35,44

33,55

закупка компьютеров не проводилась из-за отсутствия финансирования

Мониторинг по обеспеченности компьютерной техникой

Средний балл по ЕГЭ русский язык (средний по городскому округу)

%

54,50

56,73

За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала

Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ

Средний балл по ЕГЭ математика (средний по городскому округу)

%

39,67

39,97

За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала

Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ

Доля призёров предметных олимпиад среди учащихся 9-11 классов (городской и региональный уровень) (от количества принимающих участие в олимпиадах)

%

48,17

32,16

За счет увеличения количества учащихся, желающих принимать участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней

Приказ об итогах проведения муниципального этапа предметных олимпиад школьников

Доля детей, оставленных на повторный курс обучения

%

0,65

1,6

По заключению медико-психологической комиссии на повторный курс обучения оставлены учащиеся в количестве 21 человек, дети не освоили программу по 2 и более предметам

Аналитический отчет по итогам года

Охват горячим питанием

%

52,01

54,13

Увеличение учащихся, желающих питаться среди школьников среднего и старшего звена

Мониторинг по охвату питанием

Наличие сайта учреждений в сети «Интернет»

есть

есть

есть

-

Мониторинг

Доля учащихся, успевающих на «4» и «5»

%

32,30

34,17

За счет повышения уровня учебной мотивации

Аналитический отчет по итогам года

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

46190,14

31238,32

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта

группы

29

29

-

тарификация

Число обучающихся

чел

430

430

-

тарификация

Число учащихся участвовавших в краевых соревнованиях

чел.

70

236

За счет увеличения физического развития учащихся и наличие желания проверить свои способности в борьбе

отчет о результатах соревнований

Число учащихся участвовавших в городских соревнованиях

чел.

1500

1618

В связи с проведением внеплановых соревнований

отчет о результатах соревнований

Процент выполнения учебных программ

%

100

92

В связи с вакантной ставкой тренера-преподавателя по спортивному туризму

тарификация

Наличие сайта учреждения в сети «Интернет»

есть

есть

есть

-

мониторинг

Наполняемость групп:

Спортивно-оздоровительная

Начальная подготовка

Учебно-тренировочная

Чел/групп

 

30(2)

340(22)

60(5)

 

30(2)

362(24)

38(3)

За счет перераспределения учащихся по физическим показателям из групп учебно-тренировочных в группу начальной подготовки

 

Наличие призовых мест на различных соревнованиях

Чел.

285

459

За счет увеличения физического развития учащихся

Отчет о результатах соревнований

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

13630,12

11141,37

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация обучения образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

учащиеся

410

410

-

Тарификация, Ф-№1 ДМШ о Детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств, план работы, журнал учета мероприятий

Учет проверок качества оказания услуг (наличие жалоб)

%

0

0

-

Регистрация всех жалоб, в том числе обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия

Наличие призовых мест на различных конкурсах

учащиеся

120

80

В связи с невозможностью участия во всех конкурсных мероприятиях

Отчетность учреждения

Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)

%

50

50

 

Личные дела педагогов

Фактическая наполняемость групп в сравнении с нормативной наполняемостью

%

98

98

 

Приказ № 125-у от 02.10.2014 г. о переводе учащихся в следующий класс

Участие учащихся в школьных и городских выставках

учащиеся

140

120

Конкурсно-выставочная деятельность в школе искусств была запланирована на календарный год (январь-декабрь), фактически участвовали в учебный период (сентябрь-июнь)

Отчетность учреждения

Участие в городских мероприятиях художественной направленности

учащиеся

140

120

Мероприятия художественной направленности в школе искусств была запланирована на календарный год (январь-декабрь), фактически участвовали в учебный период (сентябрь-июнь)

Отчетность учреждения

Участие в зональных конкурсах

учащиеся

34

34

-

Отчетность учреждения

Участие в краевых конкурсах

учащиеся

95

95

-

Отчетность учреждения

Участие в международных конкурсах

учащиеся

103

103

-

Отчетность учреждения

Участие в региональных конкурсах

учащиеся

57

57

-

Отчетность учреждения

Участие во всероссийских конкурсах

учащиеся

12

12

-

Отчетность учреждения

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

17217,1

16807,47

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Создание и показ театрализованных представлений, концертов и концертных программ, праздников, конкурсов, иных зрелищных программ

мероприятие

655

868

Связано с внедрением в деятельность учреждения новых форм культурного обслуживания населения

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Количество посетителей мероприятий

чел.

116000

140316

Связано с эффективной работой сотрудников учреждения и расширением перечня культурно-досуговых услуг

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Количество клубных формирований

формирование

41

43

Связано с созданием новых клубных формирований

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

21903,0

17276,04

*

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация досуга по проведению городских мероприятий

мероприятие

20

33

Проведено больше концертов, фестивалей, конкурсов, появились новые более зрелищные программы, привлекающие большее количество посетителей

Журнал учета мероприятий

Количество участников мероприятий

чел.

1580

1625

-

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Количество посетителей мероприятий

чел.

27000

37547

-

Ф-7НК, журнал учета мероприятий

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

1077,0

1077,0

-

Анализ расходования бюджетных средств

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Организация библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки и просветительской деятельности

чел.

7560

7850

Увеличение на 290 читателей в связи с эффективной и качественной работой сотрудников

Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России

Посещаемость

посещение

83500

 

92236

Повышение количества посещений на 8736 связано с улучшением технического оснащения и внедрения информационных технологий

Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России

Количество книговыдач

выдача

216000

221304

Увеличение книговыдачи на 5304 ед. связано с проведением регулярного анализа интересов пользователей

Дневник работы библиотеки, формуляр читателя

Количество книг в библиотечном фонде (объем библиотечного фонда)

документ

84000

84605

Увеличение книжного фонда на 605 экз. в связи с приобретением книг за счет внебюджетных средств и за счет получения книг в дар

Книга суммарного учета библиотечного фонда, инвентарная книга

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

7857,7

6822,81

*

Анализ расходования бюджетных средств

МАУ «Информационно-аналитический центр»

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги

Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений

1 кв.см.

108333,33

159783,4

-

Журнал учета о размещении материала

Сдача газеты в печать

до 16 часов вторника

до 16 часов вторника

до 16 часов вторника

-

Подшивка газеты «Дальнеречье»

Тираж выпуска

экз.

3000

3000

-

Подшивка газеты «Дальнеречье»

Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс.руб.

1300,0

1300,0

*

Анализ расходования бюджетных средств

 

Прочитано 2473 раз